你好獨立經營核算的嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
兩個公司是獨立核算的
母公司是總公司,下面的診所是子公司
診療服務備案后是免稅的
母公司的注冊資本是10萬
這個于母公司注冊資本金額無關
現在的政策,母公司注冊資金10萬元5年內存上,分錄怎么做呢?
診所備案后,我給客戶開發票,也是免稅?與現行小規模納稅按3%減按1%征收,也沒關系?是這樣理解嗎?我在數電票那里,把稅率自己改成“免稅”是嗎?謝謝
是的你分析的是正確的
您好,老師。那我進藥怎么做賬務處理呢?
借庫存商品貸銀行存款
稅金呢?新企業得提前先往診所這個單位的基本戶里存上錢?
是往母公司的基本戶里存,還是診所的基本戶里存?
企業收入繳納稅金及附加
我是說進貨時的發票上的稅金
投入的實收資本就可以用
借 庫存 商品 應交稅金—增值稅(進) 貸 銀行存款 是這樣嗎?
小規模不可以抵扣進項,一般納稅人可以
也就是說庫存商品是價稅合計?
小規模就是價稅合計入庫
就直接寫借:庫存商品(價稅合計金額 ) 貸:銀行存款 是吧
是的,你的會計分錄是對