你都做成六月的吧 這樣比較好
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚攧?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的。現(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了。現(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
請問有沒有管家婆軟件比較懂得呀!就是我們五月份來不及開賬了,就想把5月的會計憑證弄到進銷存那里的會計憑證可以不,等所有業(yè)務(wù)弄完。6月份的賬才在那個云財務(wù)那邊錄入呢,這種會導致業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)很混亂不,就相當于系統(tǒng)里面只有5月份的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),憑證也做在業(yè)務(wù)這邊,財務(wù)的會計憑證什么的從6月份開始
老師們,本地比較大的旅游公司,共注冊5個旅游公司,12個會計,副總經(jīng)理監(jiān)管財務(wù)部,招聘財務(wù)經(jīng)理,昨天我去面試了,人事說的是主要工作還是以做賬為主,還要審核每個公司的賬和稅務(wù),每月總計1200多憑證,他們那邊特別人多吵雜,沒聽太清楚是一個公司一月1千多憑證還是總計5個公司的合計數(shù)量,總體來說要求加班,幾乎每天加班,節(jié)假日可能更加忙,我說是不是管理問題還是會計本身做賬速度問題,她說都不是,主要是業(yè)務(wù)量比較大的原因,12個會計做5家公司的賬還加班,這是什么問題呢?太吵地沒多聊就說考慮一下再聯(lián)系,辦公室感覺都容不下那么多員工,還有來客,請問老師,這個公司是否值得我去試試呢?我雖還沒中級職稱,但能做到
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師這里不是除以公司權(quán)益資本成本嗎,怎么除以成本率呢
老師幫忙解答一下這題
小規(guī)模公司取得無形資產(chǎn)~品牌使用費發(fā)票,如何記賬
老師,為什么要先匯算清繳再做第一季度的所得稅申報。 這樣有什么好處?
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預付賬款62407,借預付賬款62407,貸主營業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應交稅金-未交增值稅2971.76,借:應交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
那五月下旬的憑證我就手動寫嗎?還是怎么滴呢
或者說我直接把五月下旬賬套開了,把五月下旬的會計憑證做在財務(wù)數(shù)據(jù)里面
直接結(jié)轉(zhuǎn)到六月然后做就可以
意思就是說五月份不用做憑證,直接把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)什么的,期初什么滴核對了以后
然后6月份再做
然后財務(wù)數(shù)據(jù)這邊就也直接結(jié)賬
對的 就是這個意思
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝