可以的,但是你先支付的最好是用其他應收款。
發生了一筆貨拉拉運費借其他應付款貸銀行存款,因為發票沒有來暫掛其他應付款后期要沖回其他應付款,期末借方余額,報表能重分類到其他應收款嗎?為什么?
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發票開回來 10萬整的話,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 發票回來以后 先沖預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
一筆款項發蔈票沒來可以先做借預付款項貸其他應付款然后付了錢沖其他應付款
因為沒有發票,付款時掛賬在其他應收款,后來收到發票忘記沖減了其他應收款,直接掛到了其他應付款,現在可以做借其他應付款,貸其他應收款嗎
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應收貸:銀行存款,還款時借:其他應付貸:其他應收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應付
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
進項票8個點買進來,票面13個點,我要交多少稅
購進玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進發票上面的數量入庫,還是烘干后的數量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊