那個是可以開發票,收據不能作為稅前扣除憑證
老師好,公司是機械設備制造業,有時候專門掙加工費,對方拿料我方加工,開發票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費銷項稅 對不對?
老師 我們實際發生的業務現金支付的,沒法開票,收到的是對方的收據,有蓋公章 可以作為入賬憑證嗎
老師請問,我公司支付的咨詢費也收到發票,現在因為對方無法提供服務而我方要退款退票,是普通發票,請問我們是要怎么處理賬務,需要對方提供紅字發票聯沖減費用嗎
公司做房租租金業務,因為房租一合同是和法人簽訂的,所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉到法人個人賬戶去交房租開公司發票回來報銷可以算主營業務成本嗎?可以借:其他應收款法人,貸:銀行存款,開回時發票(開票名稱還是法人名字):借:主營業務成本 貸:其他應收款法人可以這樣操作嗎?
老師,咨詢服務公司支付給個人的項目合作款,未取得發票,入到其他業務成本了,對方是法人以什么方式提供發票,對方可以提供哪種類型的發票
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
是前期的,已經入賬制造費用里,有什么大影響嗎?
就是那個費用要納稅調增,不能扣除