你這個(gè)要交稅的 交增值稅附加稅所得稅印花稅 借固定資產(chǎn)清理45000 借累計(jì)折舊5000 貸固定資產(chǎn)50000 借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊2萬(wàn),沒有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),累計(jì)折舊1.5萬(wàn),殘值5千,已折舊完畢 處理時(shí) 是不是借 累計(jì)折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬(wàn) (沒有收入,當(dāng)垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
固定資產(chǎn)賣廢品賣了5000,原值1130000.累計(jì)折舊25萬(wàn),怎么做分錄
老師,處置固定資產(chǎn),原值10萬(wàn),累計(jì)提折舊5.5萬(wàn),賣了1.5萬(wàn)求分錄
例如固定資產(chǎn)原值50000,累計(jì)折舊5000,現(xiàn)處置固定資產(chǎn)賣了2萬(wàn),怎么做分錄,要交稅嗎
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)提完了,累計(jì)折舊等于固定資產(chǎn)原值的話,還需要做固定資產(chǎn)清理的分錄嗎
累計(jì)超過36000元,為什么會(huì)有2520的速算扣除數(shù)
外經(jīng)證我開了一次,總是未報(bào)驗(yàn),我又去提交了一次,我開票只開一次,這個(gè)沒問題吧?
稅控盤丟失會(huì)罰款嗎,一般會(huì)罰多少錢
老師,我想問一下上個(gè)季度沒有錢交企業(yè)所得稅暫估了成本,本月收到部分發(fā)票沖減暫估成本后按實(shí)際的價(jià)和稅正常入賬后影響損益的是進(jìn)項(xiàng)稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點(diǎn),讓那邊機(jī)構(gòu)買的社保,機(jī)構(gòu)開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),這個(gè)有個(gè)是對(duì)方收的手續(xù)費(fèi),有個(gè)是幫我們員工交的社保,分別入哪個(gè)科目
采購(gòu)方發(fā)原材料給加工方進(jìn)行加工處理。合同上的單價(jià)是多少元一工時(shí),加工方該如何給采購(gòu)方開票發(fā)票明細(xì)
專利權(quán)價(jià)值410萬(wàn),0轉(zhuǎn)讓給投資公司。印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費(fèi)用發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和滯納金銀行扣款的時(shí)候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師好,問一下小規(guī)模納稅人,報(bào)廢固定資產(chǎn)取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣辦公耗材跟打印機(jī)電腦維修,我每次只開票出去,因?yàn)槭切∫?guī)模, 可以不用進(jìn)項(xiàng)票嗎?也就是說我去進(jìn)貨,在供應(yīng)商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因?yàn)榉凑〉昧似币膊荒艿挚郏径蠕N售30萬(wàn)內(nèi)免增值稅
那報(bào)稅的時(shí)候再電子稅局稅額填在哪里呢?
填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄
是這里嗎,那分錄沒做收入,報(bào)稅有銷售額,不是不匹配了嗎
做了收入呀借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 這個(gè)就是有銷項(xiàng)了