那他給你開發票的時候,我這個返利之家的折扣之后再來開的是這意思吧?
4S店廠家整車返利、費用補貼返利,均返到廠家的返利賬戶中,如一臺車的含稅車價是11萬,廠家返利賬戶有3萬的返利金額,廠家開給4S店的整車進項發票8萬,賬務怎么處理?
老師你好,我們是4s店,廠家返利給的試駕車補貼的賬務處理
老師我們是4s店,廠家贈送交強險,廠家把交強險以返利的形式回到指定的返利池,完后我們開具紅字信息發票再轉到廠家的現金戶抵后期要進貨的貨款,這個怎么做賬務處理
老師,我們是4s店,就是廠家在返利池扣的貼息怎么做賬務處理
老師晚上好,我們是4s店,銷售一臺車廠家給獎勵500元,這500元是給到廠家的返利池,怎么做賬務處理
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
不需要開發票
借預付賬款,貸營業外收入, 借庫存商品,貸預付賬款銀行存款。
為啥要營業外收入呢,銷售整車時給客戶減掉了,這筆錢應收廠家的,
你們這些老師回答的我真的是無語死了
假設一臺車是100, 然后返利池里面是20, 你需要支付80 對方給你開發票的時候開的是多少? 一聽到營業外收入就多交所得稅就不高興了,但是你的車也是做了原值100不是嗎?花了80塊錢得到了100塊錢的東西。
借預付賬款20 貸營業外收入, 借庫存商品100 貸,銀行存款80, 預付賬款20。
開票就開80元 我這是內賬 我就搞不懂你說的那些
開票80,為啥庫存商品是100
剛才問你怎么開的發票,你說不開發票 開發票就按照營業外收入來做,借預付賬款,廠家20 貸應付賬款返利20你非要體現這個返利池做這一個 借庫存商品,80貸,銀行存款80、 借應付賬款,貸預付賬款20
前后不銜接,應收的不下賬嗎
就是應收的不開,在進車的里面直接減掉了
你剛才說的是廠家以返利的形式返給到廠家的返利池里面,是廠家,所以我給你做的是供應商這邊的,沒有體現應收 進價100 返利給你們20 你們銷售出去120 給對方返利20 借銀行存款100 貸主營業務收入100 借庫存商品貸銀行存款80 賬上沒有體現返利的