您好,這個的話,你們有回單嗎這個的
老師,老板現在接手了一個建筑勞務公司的賬務,但是之前的賬應該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據現有的憑證從新做賬后,往來應其他收款是負數,老板說不能掛這個應收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據?老師這個情況該怎么處理?
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務。現在掛在老板明細的其他應付款都負數75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務費發票,我入賬借:銷售費用-服務費 貸:其他應付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,我們公司有一筆業務,員工的培訓費,但必須已公司名義付給對方,但此部分費用公司不承擔,員工把錢打給公司賬戶,由公司付出去,對方會開票給公司,這個業務我做其他應付款往來賬走掉,這筆業務合理嗎?有風險嗎?需要哪些憑證協議作保障
有筆業務,開具的關聯企業的費用發票。 然后老板要報銷備用金。財總說要走往來 其他應收款-老板,其他應付款—公司。一增一減。 我這邊是一套賬,需要什么原始憑證?這樣合理嗎
老師,退休后創立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業人員再就業嗎
老師,事務所領導這么說,是不是這個事很嚴重。在項目經理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項目執業過程中項目經理就是小組成員的領導,工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節后見面聊。
老師,您好。發票遺失,是否可以記賬聯蓋發票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個人廠房租賃,需要繳納個人經營所得稅,我應該在哪里操作
一次性支付1年的經營租賃費,怎么記賬?
你好,小規模納稅人,當月開了發票但開錯了,紅字發票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務分包方 ,注冊地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經做了外出涉稅事項報告并預繳稅款 老師,請問一下丙方需要做外出涉稅報驗登記嗎?
商標侵權律師費計入那個部門呀
老師好,固定資產已折舊完,現在要賣掉,賬務怎么處理
老師 稅務局老師打電話讓改報表 把貨幣資金期末余額調成零,現在表上期末余額數是6千多 麻煩請問我可以調到哪個科目上啊?
就費用報銷嘛,沒有流水
那有費用票吧這個的
發票齊全,只是對我來說發票是另一家的
有發票就可以的,那就是沒關系的
我需要啥啊,借款單,費用發票給關聯會計吧
嗯對,借款單,發票,還有回單
都在一間辦公室,亂報銷頂賬
嗯,這樣單據就可以的
我不能計提費用啊,發票不合規啊 回單沒有與關聯方的流水。
啥意思?不是說單據嗎這個
以上,你說這兩家公司分別怎么做分錄和提供原始憑證 回單是沒有的。
借 管理費用 貸 其他應付款? 借 其他應付款 貸 銀行存款