朋友您好,我看懂了,是我們進項太多了,不想勾選這么多,申報時賬和增值稅申報表要核對上,所以先做在 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,最后一個這個進項稅怎么算的,我沒看懂
@廖君老師,老師,在嗎,那個應交稅費你解釋的我沒聽懂
老師,請問下,沒有勾選的進項稅額進什么會計科目@廖君老師
@廖君老師,老師在嗎,這個進項稅我怎么沒看懂
@廖君老師,老師在嗎,你看左邊的這個抵扣發票勾選跟這個不抵扣發票勾選,啥意思這是,我都看暈了?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
現在是 她之前的會計 把稅務局申報的 跟我們賬上不一致 怎么 對這個差距呢
您好,申報時亂勾選進項,根本沒有這個發票入賬導致的么
老師,我現在在電子稅務局哪里找這個認證清單
您好,要一個一個月導出勾選明細 電子稅務局查看以前勾選發票的記錄: 選擇稅務數字賬戶中的【發票勾選確認】。在發票勾選確認中選擇【抵扣類勾選】。在抵扣類勾選中選擇【統計確認】——【查看歷史確認信息】。點擊查看歷史確認信息后,選擇【稅款所屬期】后即可查看,例如納稅人目前稅款所屬期為8月,可選擇7月及以前的所屬期,即可查詢統計結果。如需打印或導出發票統計表可點擊下方“打印”/“下載”按鈕。
9嗯呢查出來跟我們的賬上對不上
您好,那就是亂勾了,把這部分入賬 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? ?貸:其他應付款-老板 先把應交稅費保持賬和申報表一樣
老師是不是應該是在電子稅務局里面查到的未勾選,跟勾選抵扣的這些要能跟賬上對的上,才是對的呢?
您好,電子稅務局里面查到已勾選統計的,跟我們賬上的??應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?能對上就行了
老師,我們同事說的去億企代賬里面的快捷勾選去跟賬上對,不是進電子稅務局對?
哦哦,咱有?億企代賬?確實是的在??億企代賬里核對
現在您跟我講下思路,該怎么下手呢?
您好,億企代賬里?也是下載我們勾選過明細嘛,一樣的處理
您知道告訴我,怎么操作的吧
朋友您好,我沒有買億企代賬,具體點哪個模板導出來我寫不了,核對的方法是一樣,勾選的明細和我們入賬的明細核對
老師,現在快捷勾選上的未勾選發票金額,跟賬上。對不上?之前會計做的。我沒明白為啥對不上,現在意思找到原因調賬對嗎?
您好,是的 未勾選發票? 和? ??應交稅費-待認證進項稅額? 這個科目余額核對 已勾選發票? ?和??應交稅費——應交增值稅(進項稅額)?核對 找到差異我們再調整