同學,你好 那你現在是要紅沖嗎?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發票重復了,3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了,現在對方紅沖了那張發票,現在讓我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,請問一下匯算結束了,但發現2023年12月開的一張發票5萬,對方沒給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現在應該怎么處理呢?
老師,請問一下匯算結束了,但發現2023年12月開的一張發票5萬,對方沒給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現在應該怎么處理呢?賬務分錄怎么寫呢?
老師,去年開的發票,對方發票開票有誤,現在紅沖了,開了藍色發票給我們,但是之前的進項已經抵扣了 5 萬,還有 3 萬沒抵扣,一共開了 69 萬 請問應該怎么寫具體的分錄
老師,去年開的發票,對方發票開票有誤,現在紅沖了,開了藍色發票給我們,但是之前的進項已經抵扣了 5 萬,還有 3 萬沒抵扣,一共開了 69 萬 請問應該怎么寫具體的分錄
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
嗯,應該是不給那個金額了?
同學,你好 那你現在紅沖就行
那紅沖23年的賬分錄應該怎么做?影響稅嗎?
同學,你好 借:應收賬款? ?負數 貸:主營業務收入? ?負數 應交稅費? 負數
但是跨年了,分錄不是這樣吧?24年沖23年的票
同學,你好 你是 24年開具的紅字發票,是做到今年的
用不用通過以前年度損益調整,調整利潤,我這有點不明白,混淆
同學,你好 不用通過以前年度損益調整
為什么呢?不明白,跨年了呀
同學,你好 你是 24年開具的紅字發票,是做到今年的
那跨年了為什么不通過以前年度損益來做賬?麻煩能具體說一下嗎
同學,你好 因為你是今年開具的紅字發票,做到今年