你好,你可以現(xiàn)在紅沖的對方認(rèn)證了嗎?
老師,請問一下有一張20年的銷項(xiàng)發(fā)票,對方退回了,但是到現(xiàn)在一直沒有做紅沖處理,那現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理喔?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,請問一下匯算結(jié)束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開的一張發(fā)票5萬,對方?jīng)]給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請問一下匯算結(jié)束了,但發(fā)現(xiàn)2023年12月開的一張發(fā)票5萬,對方?jīng)]給錢,但是我們開了要,匯算前也忘記紅沖了,那請問一下我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?賬務(wù)分錄怎么寫呢?
煤炭商貿(mào)企業(yè)征收水利建設(shè)基金嗎,老師
老師,請問一下個(gè)體戶經(jīng)營所得稅是怎么交呢?有具體規(guī)定嗎?我想知道一下,謝謝老師!
工商年報(bào)中自我承諾書誰簽字呢
老師,請問蔬菜免征增值稅開的免稅發(fā)票可以開專用發(fā)票嗎?
老師你好,我在做所得稅匯算清繳時(shí)候,我的累計(jì)折舊小于本年折舊,申報(bào)不了,主要原因是我24年清理了固定資產(chǎn)的,請問我應(yīng)該怎么填寫。
老師您好,請教一下DRG費(fèi)用消耗指數(shù)怎么計(jì)算,謝謝
老師,老板找的進(jìn)項(xiàng)一月份就開進(jìn)來了,但是沒入賬,能在4月份錄進(jìn)去沖去年暫估嗎?
老師,我們購進(jìn)(進(jìn)口)機(jī)器的,然后機(jī)器配件壞了,國外供應(yīng)商免費(fèi)發(fā)貨給我們,但我們有付服務(wù)費(fèi),做了服務(wù)費(fèi)的賬,但沒做進(jìn)口材料的入庫,這有影響嗎
公司股東撤資,以新的股東重新注資,這樣方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓那個(gè)會(huì)比較好呢
老師,我們公司有一間買了多年的房產(chǎn)出售了,我應(yīng)該怎么做賬呢
不知道呢?我現(xiàn)在該怎么處理呢?然后會(huì)影響什么呢
沒有影響在這個(gè)小沖了就行
但是是23年的相當(dāng)于収入,23年匯算結(jié)束了,紅沖不影響23年嗎?
不影響 你已經(jīng)做了收入繳了稅款了
是的,我的意思是我23年不是就多交稅了,那已經(jīng)過了匯算了,紅沖了也不能調(diào)23年利潤了,那我多交的稅怎么辦呢?
為什么多交稅,它屬于2023年的收入 你在2024年是一正數(shù)一負(fù)數(shù),它影響不 不是不影響
噢,意思是不影響,那老師,這宅在賬務(wù)上要怎么寫分錄呢?主要是這里不太懂啊!就是23年沖和跨年沖的區(qū)別?
實(shí)際稅款,你2023年做的收入,實(shí)際稅款也交在2023年有什么影響。本來就是2023年的納稅義務(wù),就應(yīng)該在2023年交稅的
但是23年沒收到錢,要沖的呀
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借,銀行存款貸應(yīng)收賬款它影響哪里了?你沒有收到錢就不交稅啦?
請問一下跨年賬務(wù)怎么寫分錄
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)