您好,公司注銷未抵扣的增值稅進項發票無法抵扣進項稅額,計入公司清算成本。
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進項發票,系統有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導致現在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致,這個怎么處理啊?我查了從建立財務軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,我們公司是一般的納稅人,一般納稅人,我前兩天我把它申報了,我也把那個進項稅,那個勾選了勾選了申報了申報了,我今天發現我申報錯了,我就把它撤撤,就是把它那個撤回了,但是撤回來的話,這個我進項稅的發票,我要我也要把它撤撤銷,但是在哪里弄。那我點那個注銷勾選它給我,它給我提醒的是,就是這下面那個紅字,我也不敢亂點,我我怕把這個這個撤撤銷了的話,我怕到時候我的那個進項稅是不是沒有了,那個怎么操作,我還我還沒有操作過,你知道嗎?請教你一下。
老師 我現在問到一個問題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個月存在未開具發票收入沒有申報 現在稅務系統有提示說少申報無票收入了 現在要寫情況說明 但是如果我補申報就會導致交稅還有滯納金是之前有進項沒有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事
老師,這個稅務系統里的報表上寫的1萬七千多的留抵稅,有可能是之前收到沒有抵扣勾選的進項票嗎,我在系統里看了有一萬兩千的未抵扣認證的發票,多余的怎么處理
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款