你好 有什么提示嗎?
老師,匯算清繳完成后,需要退稅300,我沒有印象 我點了什么,現在我去一般退抵稅管理申請匯算清繳退稅,顯示是0,在辦事項那有一個稅務事項通知書,顯示已經受理多繳退抵事項,是不是我就不用管了,直接等退稅就可以
老師,對于公司已經很久沒有業務發生了,或者業務比較少,現在復核留抵退稅,您覺得我們要申請留抵退稅返還嗎?因為之前聽過一個財務老師說,有時申請退款不應劃算,要繳納各種稅還是產生成本,除非在什么情況下申請才比較好
老師。申報企業所得稅匯算清繳的時候有一個年度關聯業務往來報告,里面有一個關聯業務填報表單,我沒有關聯業務,我就直接保存了,可是審核的時候不通過,說這個表必須填寫,是什么意思?
老師,你好,請問一下:一季度繳納過所得稅,其他都是虧損的,在年度匯算清繳報表里顯示負的稅,是不是表示退稅的意思,有什么后果嗎?我還不敢申報,請老師指點
老師好,請問一下在電子稅務局申請跨區稅務遷移不通過 被強制監控 原因是稅費種認定 是什么意思呀
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?