您好,我們一直是沒有賬,沒有分錄的,當然23年1月是沒有數據的呀
問一下老師,期末處理-發現沒有10月份,就直接點結轉11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結轉損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結賬后,提示結賬錯誤,返回后,11月份顯示紅色的已結賬,11月份結賬不能完成,也不能返結賬,12月份也沒法結賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個季度做一次賬,現在這個要怎么處理?是不是軟件問題
老師,我還有一個問題需要請教你。我2023年十月份進入這個公司。然后他們的這個帳之前就比較亂,還有就是因為我也不太懂。然后就導致固定資產凌亂,現在我已經做到,十二月份已經結賬了,然后他們一會兒出來一個固定資產一會兒出了一個固定資產,他們的發票都是22年12月開的,然后這個公司是二二年九月份成立的,面臨著現在的問題是外債,多利潤多,我應該怎么辦?
老師你好,快賬的那個軟件兒,我的我建了一個賬套,是從那個22年9月份兒啟用的賬套,然后22年9月,因為我沒有賬,我一直結賬,結賬結到那個二三年元月份兒下的賬。然后現在我在,嗯,那個期末處理那里,怎么看不到223年元月份的那個賬啊,然后我怎么才能給他返到這個222年9月份兒建賬,雖然我沒有賬,但是。嗯,中間十月份有有有一點賬,然后需要下需要下那個賬,然后現在都不顯示是怎么回事兒啊。
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人