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企業所得稅匯算清繳表中的“納稅調整項目明細表”收入類調整項目里的其他,主要用來調整什么?

2024-05-29 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-29 17:48

你好! 第11行“(九)其他”:填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的收入類項目金額。

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快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:00

稅務局喊調增交稅,就是填寫這里么?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:02

你好!一般是在扣除類,其他里面填

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快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:03

他如果說了,要調增收入。也是在這里么

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:05

你好!如果他真的調收入的話,就要更正之前的增值稅申報表和所得稅申報表了

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快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:07

以前的季度企業所得稅申報表么?調整第四季度么? 然后在企業所得稅匯算清繳里調哪里

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齊紅老師 解答 2024-05-29 18:09

你好!填入對應收入就行。 調收入不是只在匯算調就行。跟調費用不一樣

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你好! 第11行“(九)其他”:填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的收入類項目金額。
2024-05-29
同學您好,就是沒有在上面列明的,您實際有發生的,就可以在其他里面體現
2022-05-03
填寫的是沒有取得發票的支出。
2022-04-19
所得稅匯算清繳納稅調整項目
1、三項經費的計提(職工福利費、工會經費、教育費附加)。

2、營業外支出(捐贈、罰金、罰息)。

3、業外招待費、廣告費。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除,代繳的個人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分,需要自行挑出來。

6、固定資產折舊(不符合稅法部分,如加速折舊或者計提比例高出稅法規定)。

7、無形資產攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補貼款,有的不需要納稅的,做調減,要的需要納稅的做調增。

按照會計法規計算確定的會計利潤與按照稅收法規計算確定的應稅利潤對同一個企業的同一個會計時期來說,其計算的結果往往不一致,在計算口徑和確認時間方面存在一定的差異,即計稅差異,我們一般將這個差異稱為納稅調整項目。
2023-05-11
你好,是什么原因需要對營業外收入做納稅調整呢?
2020-05-20
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