當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
老師 今年年底暫估的成本票 明年匯算清繳之前來票 該怎么做賬處理 還有一種明年匯算清繳之前來不了票該怎么處理
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來,賬務(wù)處理怎么做呢
請(qǐng)問老師我賬上有22年暫估成本6萬,以前會(huì)計(jì)上年度匯算清繳沒沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個(gè)暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報(bào)填23年年報(bào)所得稅表?
老師,去年12月底做了一筆暫估款50w,里面有補(bǔ)分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬,還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師 我要看固定資產(chǎn)合計(jì)數(shù)在那里看呀
老師,你好,差旅費(fèi)的住宿費(fèi),不能抵扣,對(duì)吧
老師請(qǐng)問年底除了憑證,明細(xì)賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊(cè)呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業(yè)注冊(cè)資金是100萬元,可是賬目上的實(shí)收資本被之前會(huì)計(jì)調(diào)成了0 這個(gè)怎么辦
這兩個(gè)報(bào)表報(bào)的是企業(yè)所得稅年度匯算清繳的報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)人賣二手房個(gè)稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產(chǎn)年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應(yīng)該怎么填寫固定資產(chǎn)的原值和折舊額呢,從哪里取數(shù)呢
老師,稅務(wù)查到我們一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現(xiàn)金付的
老師,個(gè)人開給我們公司工程款的發(fā)票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個(gè)股東分配利潤?會(huì)計(jì)分錄怎么做?交多少個(gè)人所得稅?在哪里繳納?
如果是的話,借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,銀行存款或是應(yīng)付賬款。
是的,那分錄是坐在5月份,還是23年12月份
做到今年今年哪個(gè)月都行
那匯算清繳報(bào)表該怎么填
暫估和發(fā)票一樣的匯算清繳正常抵扣就可以的,不需要納稅調(diào)增了。
哦哦,這樣啊,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我剛合計(jì)了一下發(fā)票,才22萬,少4萬發(fā)票,問老板要說沒有了,我要調(diào)增這4萬,該怎么做?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額40,000。
老師那年度報(bào)表怎么填?和23年四季度一樣是嘛?
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的填寫一樣的,這里不用動(dòng)。
如果我年度報(bào)表成本是22萬,23年四季度成本是26萬,這有影響嘛?
有影響,必須是一樣的。
差額的這4萬在今年調(diào)整,用利潤分配未分配利潤。
老師那這4萬調(diào)增了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
那就是我賬上應(yīng)付賬款—暫估還掛4萬
老師,怎么做分錄把賬上4萬平掉
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。26萬 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款22萬,那你看下充了吧。
老師,寫了你的會(huì)計(jì)分錄,暫估就掛了22萬
原本是掛26萬的,現(xiàn)在只收到了22萬發(fā)票,還有4萬沒發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,補(bǔ)稅了,那我賬上掛的4萬該怎么怎么做賬沖掉呢
借主營業(yè)務(wù)成本, 貸,應(yīng)付賬款26萬, 借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤26萬, 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款22萬 你們這個(gè)錢不需要支付嗎?你是不是需要支付22萬元?支付了借應(yīng)付賬款貸,銀行存款不就可以了?