同學你好 你們是一次性賣給他們還是賣一次收一次錢
你好老師,我們現在有一個一般納稅人的的公司,是做醫療器械的,主要批發醫療器械給連鎖藥店,也有些許零售(不多). 我們另外想開一個門店在市醫院附近,加一些新的醫療器械產品,新開的店以零售為主,有些許的批發(不多),現在糾結用原來的營業執照更新下經營范圍還是再注冊個新公司? (在稅務的角度,怎么弄能節省?) 新公司注冊小規模是否能更節省,要考慮哪些條件進去.謝謝老師
我公司一家軟件開發企業,開發的是APP,類似于一種聊天工具,老板與一家醫療器械公司老板要好,后期需要醫療器械公司的業務員也代理銷售我們的這個軟件,老板說是要我們公司與那個醫療器械公司簽訂合同,請問這個合同就屬于我們銷售給醫療器械公司的還是簽代理合同?
老師,我公司開發了一個APP軟件,有一家建筑公司要代理我公司這個軟件,建筑公司相當于中間解釋人,但我問老板了,若是客戶需要發票與我公司無關,我公司只給建筑公司開票,我們與建筑公司簽訂技術代理合同嗎?還是簽訂一個建筑公司直接購買我公司軟件的合同?再給建筑企業支付提成傭金時與建筑企業簽訂一個代理服務合同?建筑公司給我公司開技術代理服務發票作為我公司的主營業務成本了吧?
老師我們是商貿公司,跟廠家購進醫療設備然后賣給第三方。其中采購進來的醫療設備廠家開具的專票項目名稱是二個品種,分別是:“*醫療儀器器械*.....”、"*軟件*....系統。請問我們開銷項票的時候也能否對應廠家這樣的項目開出去?廠家能開*軟件*這樣的類別,因為他們是真的是研發的,我們只是商貿公司,賣出去的話也能這樣開票嗎?
請問老師,我們是一家醫療器械經營公司,一般納稅人,圖中是供應商給我們開的發票,有儀器和軟件分別開具在一張發票上,微波治療儀是帶電腦的軟件裝在里面的,但是我們財務開給客戶就只開微波治療儀并沒有開軟件,其實是儀器含軟件一起銷售給客戶了,這樣是不是有補稅的風險?大數據會監測到嗎?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師也就是說購進的時候固定資產是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產是不是公司自己開不出來票,要去稅務局代開
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
老師公司簽訂信息服務費合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產需要繳納那些稅
老師你好!不含稅申報收入是1272390.83元(增值稅3%是38171.72元),本期應納稅額減征額是12868.5元,為什么是這個數,這個是怎么計算的?應納稅額是25303.22元,????
老師,個體戶0申報怎么申報啊
老師請問下一個員工2023年7月已經離職了,可是公司還一直給申報著個稅呢,今年這個員工從個稅系統里做了申訴了,然后稅務讓把個稅系統更正申報表(就是把這個員工從個稅系統里的工資都刪除掉)也已經更正好完了,那我更正2023年匯算清繳申報表時更正哪里呢,需要把2023年的那個員工工資調增是吧,那2023年的賬就不用動了是吧
發票內容開的是 經紀代理服務*機票款 電子普票可以抵扣瑪
開3%或9%的建筑服務發票,當月報工人個稅的標準是多少?只用開票當月報還是分幾個月報
應該不是,就是需要醫療器械公司的業務員銷售我們這款軟件的,但簽合同是與醫療器械公司簽
我在想若是他們公司的業務員開發了客戶,客戶需要發票,那肯定還是我們公司開的對吧?
是的 那就是相當于他們給你們賣軟件,你給他提成對吧
是的,但老板專門給我說了要我們公司與那個醫療器械公司簽合同,我該簽什么形式的呢?
主要是不能讓他們公司的與我們公司的賬有牽扯,合算各的,要我不能透漏我公司的任何財務數據,我說那是必然的
關鍵醫療器械公司肯定也沒有軟件開發與代理這個經營范圍
這個簽代理服務就可以了
那么對方也沒有代理資質也可以嗎?
問題是,他們開發的客戶若要發票,那可能會要我們公司開的,他們公司開不了軟件產品的發票給客戶吧?
而且也不可能一次性的,也就是用他們公司的業務員銷售而已,我在想就他們開發一個客戶,我們直接與客戶簽合同并走賬,然后與醫療器械公司簽訂一個代理服務費合同,再把提成代理費給醫療器械公司可行吧?
同學你好 這個不需要有代理資質呀
那你給我說一下,誰給客戶開發票?
你們給客戶開發票 他們給你們開提成的發票
那我們與醫療公司簽訂提成合同?
對的 就是提成合同
有這種合同嗎?叫什么內容?開票就開提成名稱?
就是勞務或者服務合同哦
勞務合同,開票名稱也是勞務費嗎?服務后臺就是開票什么類型服務呢?
同學你好 對的 是這樣的
開現代服務就可以了
感謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝