你是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅按買價(jià)*9%計(jì)算抵扣,銷售糧食按9%計(jì)算銷項(xiàng)稅
老師,我們是食品廠,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的,收的農(nóng)民的草莓1萬(wàn)元,那計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢,怎么計(jì)算
老師好,我公司是糧食收購(gòu)企業(yè),收購(gòu)農(nóng)業(yè)合作社的稻谷,農(nóng)業(yè)合作社開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,我公司可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么
老師,您好,麻煩問(wèn)一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,在農(nóng)村收購(gòu)糧食的,我想了解一下,從農(nóng)民手里收的糧食怎么做賬,是我們自己可以開具發(fā)票嗎
我這邊有個(gè)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 就是那種糧食站 他的進(jìn)項(xiàng)是向農(nóng)民收購(gòu)的我們開的收購(gòu)發(fā)票都是免稅的 然后在系統(tǒng)計(jì)算抵扣,發(fā)票開的都是免稅那我做賬時(shí)是不是需要把稅額算出來(lái)做憑證呢?
因?yàn)楣臼亲鍪称放渌偷穆镛r(nóng)產(chǎn)品是免稅的 糧油啊 水產(chǎn)品 水果 調(diào)味品這些是不免稅的 開發(fā)票出去以后就要拿進(jìn)項(xiàng)抵對(duì)不對(duì) 但是我們的來(lái)源是菜市場(chǎng)買菜 他們不給我們發(fā)票的呀 那我們要怎么才能合理避稅
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無(wú)票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來(lái)的 不懂
由郭老師回答我的問(wèn)題
房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(wàn)(含稅金額),然后對(duì)方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬(wàn)/1.09*0.06=5.5萬(wàn),結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬(wàn)+5.5萬(wàn)=105.5萬(wàn),然后開票給我們公司,我們按105.5萬(wàn)付款。這樣違規(guī)么? 還是說(shuō)直接100萬(wàn)工程款就叫對(duì)方開100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬(wàn)?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎?如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請(qǐng)問(wèn)老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
如果買價(jià)是100,進(jìn)項(xiàng)稅那就是100乘9%。銷項(xiàng)稅就是100÷1.09×9% 是不是。那我進(jìn)項(xiàng)稅可不可以和銷項(xiàng)稅一致呢。因?yàn)槲覀兲崛∵M(jìn)項(xiàng)稅的原因并不是為了抵扣。只是正常的走購(gòu)銷流程。
你好,計(jì)算方式不能做到一致的哈