個人的可以用 500收據入賬?
我爸他們在廣州做蔬菜批發生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴了,必須對公轉賬,然后開發票,具體情況就是我爸他們在農戶或者小商販手里去收購瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農戶不能提供進項發票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發票,并且是對公轉賬轉到我爸公司公帳。農副產品是免增值稅的,但是因為他們公司沒有進項發票,所以相當于所有收入都是利潤,企業所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當于開出去100萬發票,但是基本上沒有成本發票
我們是一家建筑公司,有食堂,經常會跟菜農民買蔬菜,但他們提供不了發票,像這種情況,菜農們能不能去稅務局代開發票給我們公司?如果能開的話,有限額嗎?像這種免稅的農產品發票,我們能9%進項抵扣嗎?
我這邊有個農產品貿易有限公司 就是那種糧食站 他的進項是向農民收購的我們開的收購發票都是免稅的 然后在系統計算抵扣,發票開的都是免稅那我做賬時是不是需要把稅額算出來做憑證呢?
因為公司是做食品配送的嘛農產品是免稅的 糧油啊 水產品 水果 調味品這些是不免稅的 開發票出去以后就要拿進項抵對不對 但是我們的來源是菜市場買菜 他們不給我們發票的呀 那我們要怎么才能合理避稅
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產品,這些產品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們現在是缺少進項抵稅啊
抵扣增值稅的進項發票嗎?這個要取得不了,那就沒辦法。
你的增值稅進項發票只能找您的供應商給您開。
我們沒有供應商 我們的貨源來源于菜市場大哥大姐
你好 個人自產的去稅局代開發票也行 可以抵扣?
大哥大姐你看他們會搭理我嗎
你好 看你們約定了 不代開就沒有進項的?