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老師,請問一下不是小微企業。期間費用的業務招待費我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調整明細表也有一個業務招待費,我就按照消銷售費用業務招待費?管理費用業務招待費合計填寫納稅調整項目明細表賬載金額。

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老師,請問一下不是小微企業。期間費用的業務招待費我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調整明細表也有一個業務招待費,我就按照消銷售費用業務招待費?管理費用業務招待費合計填寫納稅調整項目明細表賬載金額。
2024-05-27 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-27 20:50

你好對的 是這么做的

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快賬用戶4154 追問 2024-05-27 20:51

好的,我問問,我怕我填重復了。

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齊紅老師 解答 2024-05-27 20:52

不用客氣,工作愉快

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你好對的 是這么做的
2024-05-27
同學你好 企業所得稅匯算清繳是納稅調整項目明細表里的業務招待費支的調整,直接在賬載金額那一列填寫業務招待費,后面幾列自動帶出 就可以了 是
2021-04-21
您好,需要分別填寫期間費用明細表和納稅調整明細表的。
2021-05-10
你好 是的 都要合并到一塊
2021-04-17
納稅調整項目明細表的業務招待費可以和期間費用的招待費不一樣的
2020-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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