你好,同學, 這個是關(guān)聯(lián)交易的,永遠
老師你好,兩個單位,幼兒園和公司之間是關(guān)聯(lián)企業(yè),幼兒園為了提高保教費核價,擬訂合同向公司租賃房子,房租240萬一年。但是沒有實際付款,時間長了雙方往來有400多萬為了幼兒園年檢達標,公司出具說明不收房租了免除幼兒園400萬的債務(wù)。我拿到相關(guān)手續(xù)后做了借:其他應(yīng)付款貸:營業(yè)外收入。所以在季末利潤表上有200多萬的凈利潤,怎么少交稅
老師好!夫妻公司之間有銷售業(yè)務(wù)往來,是否屬于關(guān)聯(lián)交易?涉及的稅有哪些?
老師您好!建誠國際是勞務(wù)公司,中機誠建是工程公司,但是它們同屬于一個集團,相互具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系,建誠國際與中機誠建簽訂了勞務(wù)分包合同,目的是把中機誠建的工程利潤分過來一些,以減輕所得稅稅負,那么這種關(guān)聯(lián)方關(guān)系之間的真實交易稅務(wù)是否認可?!謝謝?。?/p>
老師,我們公司控股了全資控股了,另外一個商貿(mào)公司,我填寫了關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表,我想請問一下,他提醒我說因為我填了是否獨立核算,我選的是現(xiàn)在需要我填寫年度關(guān)聯(lián)交易財務(wù)狀況分析表,我想請問一下,因為這個財務(wù)狀況分析表里邊基本上都是經(jīng)營類的,我們跟這個商貿(mào)公司之間只有往來借款,那這個表分析表還用不用填?
老師好!子公司之間的房租租賃業(yè)務(wù),是否屬于匯算清繳關(guān)聯(lián)方交易中的固定資產(chǎn)類?謝謝!
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
你好,同學 這個是關(guān)聯(lián)交易的,同學
老師好!這項房屋租賃業(yè)務(wù)在G113010表中怎么填?或者說G113030利潤表只填關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)嗎?
按照實際出租收入填寫
老師!房租租賃業(yè)務(wù)有成本嗎?
折舊金額就是成本的