你們要申報個稅就按扣除個稅后的金額支付
公司收到個人到稅務(wù)代開的勞務(wù)費發(fā)票可以直接入賬嗎?是按票面的含稅金額支付給對方嗎?
老師,建筑公司,個人去稅務(wù)局代開了3萬的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開票當(dāng)月代扣代繳個人所得稅?3萬勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個金額計算個人所得稅,怎么計算呢
我收到一張個人代開的信息咨詢費發(fā)票,金額是145037.82元,備注注明納稅人取得非生產(chǎn)經(jīng)營所得的,由付款方代扣代繳個人所得稅,請問我應(yīng)該支付什么金額給對方
請問老師,支付給個人的勞務(wù)費,對方開給我們的發(fā)票應(yīng)該開稅前金額還是稅后金額?
老師您好!我司取得個人代開的勞務(wù)發(fā)票,對方要求我司代扣代繳個稅,請問我司代對方申報個稅時,收入應(yīng)填寫發(fā)票的不含稅金額還是價稅合計金額?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
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對方不愿交個稅,他說開了這樣的發(fā)票,付不扣個稅的金額,還可抵扣。
\那個個稅沒法稅前扣除的
因為是個人應(yīng)該承擔(dān)的
他開的勞務(wù)發(fā)票金額包含了個稅的金額,發(fā)票可以抵扣。
那么就直接支付就是了哈。