是的,對的,是這么做的。對的,是的,是這么做的,你開的是3%嗎?
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人在今年因疫情,原3個點征稅現(xiàn)減按1個點征稅,那在季度開票不達30萬時,那個免征的增值稅是不是也是按1個點計入營業(yè)外收入,那優(yōu)惠的2個點就不用入賬了,對嗎?
請問小規(guī)模現(xiàn)在開票1個點,一個季度沒達30萬,免的稅額,我需要按1個點做營業(yè)外收入,還是按3個點做營業(yè)外收入?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,季度開票28萬,請問我企業(yè)的增值稅要怎么做財務(wù)處理。像2個點的減免稅要不要做分錄,1個點的分錄是不是入營業(yè)外收入。
老師,現(xiàn)在交1個點的增值稅,我們有不開票收入,這不開票收入如果按1%個點來算,那我們報表的不含稅收入會對不上,報表上不含稅收入是按3%來算的。那咋辦?如果我按3%來算不含稅收入,那多出的增值稅不用交就入營業(yè)外收入嗎?
老師好。小規(guī)模現(xiàn)在收1個點的稅。企業(yè)季收入50W.不含稅是50/1.1,對嗎 ?在做賬的時候,,稅務(wù)要求我按3個點做。。另外兩個點做營外。。那我的不含稅是不是就會變小啊50/1.3。?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
老師,通過應(yīng)收賬款的明細(xì)賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當(dāng)年發(fā)放100萬,次年匯算清繳前發(fā)10萬,企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)增表怎么填 賬載金額110 實際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)。給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。學(xué)校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
我開的1%。。我去申報的時候 。。我就是按1%的不含稅申報吧。
對的是的,得按照1%啊。
我的企業(yè)在做清算。。稅務(wù)要求我2%做到營外。。那這樣我的主營不含稅就會變小吧。
那如果我這2%要做到營外。。要怎么調(diào)
這樣做不對呀,你申報的時候他都會比對不通過。因為他的不含稅金額事實也有可能是低于10。
是的。。所以我也不明白。。如果確要我去調(diào)到營外。。我的主營不含稅就會少,那跟系統(tǒng)比對是不匹配的
是的是的,而且你申報都申報不了。
我含稅收入50. 我做一個點,主營不含稅自然就大。。我做3個點,主營不含稅自然就小。這個沒問題吧
都把我搞蒙了。如果稅局一定要我調(diào)。我也只能去減少主營收入。調(diào)到營外去。是這個道理吧
你好,你最好再問下你稅務(wù)局吧 反正這個操作沒見過
如果讓多做2個點的收入。。而這個又做到免稅上面去。這個能行到通嗎?分錄又應(yīng)該怎么做呢
不可以。 借,銀行存款。 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 貸,營業(yè)外收入。
這樣做等于我收多了錢。。我都沒有收到
你好,不是的,假設(shè)你的發(fā)票金額是100,稅額1 借銀行存款101 dai主營業(yè)務(wù)收入101/1.03 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅101/1.03*3% jie應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入101÷1.03×2%。