都可以 這個,你們雙方自己協(xié)商就行
老師您好!我們在兩年前賣了一臺貨物,當時收了80%貨款,開了0.8臺的發(fā)票,現(xiàn)在要開剩余0.2臺的發(fā)票和收剩余20%的貨款,但現(xiàn)在客戶開票資料有變,請問客戶應(yīng)該出具什么證明嗎?謝謝!
老師您好!我們在兩年前賣了一臺貨物,當時收了80%貨款,開了0.8臺的發(fā)票,現(xiàn)在要開剩余0.2臺的發(fā)票和收剩余20%的貨款,但現(xiàn)在客戶開票資料有變,請問客戶應(yīng)該出具什么證明嗎?謝謝!
機器設(shè)備銷售公司年初簽了一份80萬的銷售合同,客戶是一個教育集團,3月份收到20%的預(yù)收款并開出相應(yīng)金額的銷售發(fā)票(數(shù)量都是零點幾臺的),現(xiàn)在貨物已全部交付給教育集團了, 但客戶卻說由于資金不足, 剩余的80%的貨款由客戶對接的學校和教育機構(gòu)支付, 并就剩余的80%的貨款與支付貨款的學校和教育機構(gòu)重新簽定購貨合同, 剩余的80%銷售發(fā)票也開給支付貨款的學校和教育機構(gòu),這樣子可以嗎?我怎么感覺像債務(wù)重組呢?
老師 一百貨的貨款,客戶只交了30萬的訂金,剩余款項余兩年后付款,但是貨物我已發(fā)送給對方,發(fā)票我們是等收到剩余貨款后再付開給對方,請問這個成本應(yīng)該何時結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師您好,公司收到了客戶的30%的預(yù)付款,貨物還沒發(fā)出,還沒制做好,客戶要求開預(yù)付款的發(fā)票,可以開嗎?合同上也是規(guī)定我們收到預(yù)付款以后就得開出預(yù)付款的發(fā)票
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應(yīng)稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
但假如是一個整體呢?假如無人機銷售是免稅的,一臺飛機單價是50000萬,那如果他要求開80%的發(fā)票,也要先開40000的發(fā)票給他嗎?
你好,這個最好不要拆開了,你不能半臺半臺的銷售。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快