您好,這個是總的金額的
老師,早上好!請教一個問題,匯算清繳的A105050里面的“工資薪金支出”,賬載金額和“實際發生額怎么填寫呢?
申報企業所得稅匯算清繳中,表A105050中,是否要填一年工資薪金所得金額?是填賬載金額欄上嗎
財務報表,資產負債表上年年末余額是填匯算清繳前的還是填匯算清繳后的金額呢?
匯算清繳時填寫A105050表時,工資薪金支出賬載金額和實際發生額填寫的是那個科目的金額?
老師好,企業所得稅匯算清繳時,A105050的表中第一項工資薪金支出賬載金額是填本年計提的工資,還是損益類的那個管理費用里面的職工薪金?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
好的,謝謝
不客氣的理解了就好
老師,企業23年10月才成立,11月開始發生業務,做的賬務也是從11月開始的,這個填寫全年資產總額和從業人數的平均值,需不需要除4了,還是除2就可以了,前面三個季度都是0
這個的話1除以2就可以的
好,謝謝老師
嗯嗯沒事的哈這個
老師,麻煩問下工商年報,分公司的需要報嗎?分公司沒有注冊電子稅局,沒有單獨開票做賬務處理,這種需要單獨報工商年報嗎?
:分公司需要做工商年報。
那這個沒有數據的話就都做0報嗎?
對的,申報0的數據就行
好的,謝謝
沒事的哈,解決了就好
老師,就是分公司的從業人數和社保人數、社保基數,都在總公司的工商年報 報了,分公司還需不需要填這些數據了?分公司本身沒有做稅務處理這些
嗯對,這樣的話分公司就是0