那你明年匯算清繳納稅調減或是你去修改今年的匯算清繳
在2023年1月份發放2022年12月份工資的時候,為一個員工補繳了11月份的社保,那么這個補繳的社保應該算作12月份的工資費用還是11月份的工資費用?
在2023年1月份發放2022年12月份工資的時候,為一個員工補繳了11月份的社保,那么這個補繳的社保應該算作12月份的工資費用還是11月份的工資費用
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發,但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
2022年的年中獎在2023年1月16日發放了,但是我在2022年12月份忘記計提了,但是在2023年1月份申報2022年12月份工資時又申報了這個年中獎,現在怎么處理
老師你好,請問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來,為了報個稅,預估的工資,但是2023年1月份工資表出來了,這個能不能在2023年1月補計提前面暫估少部分工資還有社保和個稅
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
可以在明天匯算清繳時在調減欄調11月份工資嗎?
是的對的,可以這么做的
還有我業務招待費支出那欄也忘記填了,已經申報了怎么辦?
你好,這個最好去更正申報。
老師,沒有營業收入,業務招待費支出200000,稅收金額是20萬*60%嗎?
哦,你們單位現在在籌建期嗎?
我公司現在有個項目,沒有銷售
公司還有幾塊地,有一塊正在開發,停工了
你好,單位是什么行業的?房地產的嗎?
房地產行業的
如果你開始發了這個屬于正常的營業期。
你沒有開發之前,這個屬于籌建期
籌建期的招待費支出就不用調增嗎?有個項目已經建好好多年了,沒有銷售過,現在有個項目剛開始建,但是不知道什么原因停工了。
籌建期所有的費用全部調增,到了營業期的時候再抵扣。 招待費按照發生額的60%,福利費按照工資的14%。
就是建好了之后發生的招待費才能抵扣了嗎?那籌建期發生的招待費比如20萬,到營業期怎么抵扣了呢?
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
如果2023年籌建期招待費支出20萬,2024年上半年籌建期招待費10萬,2024年下半年營業期招待費支出20萬,2025年招待費支出納稅調整欄怎么填了?
024年的20萬,填寫納稅調整明細表扣除項目第三行第一列賬載金額。
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額10萬乘以60%
那2023年籌建期招待費支出20萬不填了嗎?還有2024年上半年籌建期招待費支出10萬都不用填了嗎? 只填2024年營業期20萬嗎?稅收金額是20萬*60%嗎?
我寫錯了,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額30萬乘以60%。