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老師,公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發票56萬元,這個56萬的業務是發生在23年,只不過是在今年4月取得發票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調增里其他項調增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調增56呢

2024-05-20 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-20 19:29

同學您好, 因為我國實行的會計準則是權責發生制,該業務是發生在23年的,對應的收入應當在23年內確認,所以相應的成本也應當歸于23年內,即使是24年才支付該業務成本。

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齊紅老師 解答 2024-05-20 19:36

因為公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元,納稅調增里其他項調增56萬,這樣就不會由于23年成本調整而影響稅費動。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 19:39

那我這個56萬成本放進去又從別的東西調出來豈不是沒用到它

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 19:53

又為什么要在24年5月31號之前萬支付完呢

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齊紅老師 解答 2024-05-20 20:22

24年5月31號完成支付這個成本就能按照會計準則歸納入23年的成本,按照法律規定需要在5月31號前完成去年的匯算清繳。 “那我這個56萬成本放進去又從別的東西調出來豈不是沒用到它”? 這個問題是具體調了別的哪項,和24年的業務相關嗎? 如果是會計主動調的,他應該考慮的更多的是稅務的合規性和合法性。另外,您所說的成本票沒有用不到的,入賬了都會用到。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 21:15

就放在納稅調增的其他項

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齊紅老師 解答 2024-05-20 21:25

好的,這種一般是為了稅務合規性,期間費用歸入期間。因為已經四月份

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齊紅老師 解答 2024-05-20 21:26

匯算清繳了,說通俗點,可能是會計人員調增項原本就是預留給這個勞務費成本的

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 22:06

這樣調,是不是說明這個56萬的成本金額就沒發揮到作用呢,就等于56換了一個地方而已呀

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齊紅老師 解答 2024-05-20 22:33

也不是。只要入賬了有有作用的。不要把它局限在 23 年里看。因為你的企業是長期做下去的。納稅調增也不是憑空調出來的。還有一種可能是會計事先因為確認收入同時要結轉成本,賬務已經處理了只是沒票。現在有票了入賬之后做了稅務調整。

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快賬用戶8153 追問 2024-05-20 22:45

不是的,是公司要股權變更,然后去開的發票入去年成本,股權變更會涉及個稅是吧,個稅的計稅依據是什么,資產負債表里所有者權益的減什么

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齊紅老師 解答 2024-05-21 01:02

股權變更為什么會開票勒?確實是會涉及個稅,個稅依據是雙重課稅,公轉私是股東的收益確實是有個稅。資產負債表減什么?這個不涉及到減什么,股權變更對公司來說它沒有變,只是所有者變了。

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