是借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入
#提問#請(qǐng)問老師收的業(yè)主保證金在老板私戶上,老板又轉(zhuǎn)入公戶,那做分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-保證金這樣行嗎?還是得過渡一下做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸其他應(yīng)付款-保證金,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,正確的分錄是?謝謝
為什么這筆分錄是其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)啊,不是應(yīng)該借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款貸方正數(shù)嗎?
請(qǐng)問將其他應(yīng)收款17000和其他應(yīng)付款1900期末余額做往來重分類,轉(zhuǎn)入損益營業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,營業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
老師您好,個(gè)體工商戶員工罰款的會(huì)計(jì)分錄是 借:營業(yè)外收入違約罰款收入 貸:其他應(yīng)收款 嗎?
請(qǐng)問老師,應(yīng)該收取的違約金是通過其他應(yīng)收款科目核算嗎?分錄是不是借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務(wù)發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項(xiàng)目?
我今天報(bào)送我們的企業(yè)所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)會(huì)是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費(fèi)稅是對(duì)的嗎?