您好,這個是可以的,沒問題這個
老師,22年收到了21年的幾張發票,計入當年的費用,沒有用到以前年度損益調整,請問今年做匯算清繳時可以把這幾筆摘出來可以嗎?
請教個問題,跨年紅沖的一張發票,那沖成本和收入的時候,是不是用以前年度損益調整這個科目,那么我是不是還要更正以前年度的匯算清繳報表?還是在23年調整就行
22年有一張發票重復錄入,今年做了以前年度損益調整 那22年的匯繳需要更正申報,并且補稅嗎
老師,23年收到一筆22年的開服務費發票入了以前年度損益調整了,坐23年的企業所得稅匯算這個損益調整得數要填在哪里啊
老師您好,我想問一下,23年業務招待的發票入重復了,我可以今年把多入的調整到以前年度損益嗎,那匯繳時多入的這張發票還要填嗎
老師匯繳時我按正確的發票填業務招待那里,多入的發票不用填了,是這么理解嗎
嗯對,多計入發票不填寫
好的謝謝老師
不客氣的理解了就好