你好,個體戶很少有工資薪金的稅種認定,你看一下你們有嗎?沒有的話就不用申報,不用管了。
老師好,我如果既有工資薪金,同時又是一個個體戶的老板,那我在預交工資薪金個稅的時候,是允許扣除5000生計費,扣除專項扣除還有專項附加扣除的 那我在預交生產經營所得還讓扣除這些了嗎?
老師,張先生在一家企業上班,企業給發工資,按工資薪金交個稅,他自己也開了一家個體戶,按經營所得交個稅,就是關于扣除這個問題,綜合所得里不是能扣除4項嘛,那可以分開扣嗎,比如工資的綜合所得里扣生計費60000和專項扣除,經營所得里扣專項附加?或者還有什么更好的稅收籌劃呢
請問老師,幾個人一起出錢投資辦了個:個體工商戶,如果是交了經營所得后,幾個人年底分紅,把錢從對公打到幾個投資人的帳上,投資的人還需要交納個稅嗎。有的老師又說完稅后從對公只有打到經營者法人個人卡上才不用再交個稅,打其他投資人(合作人)個人卡上,還是需交納個稅,但有的老師說不用再交個稅。哪個說法準確?謝謝
老師好,想請教下賬務處理的問題。有1家小規模納稅人要支付工地上的人員的工資,但是這些人不是長期和老板干活的,只是一段時間,而且之前這些人一直沒有報過個人所得稅,10月份老板已經發了大部分的工資,我是做工資薪金發,正常報個人所得稅,還是直接進人工費用呢?如果報工資薪金,下個月又要全部取消,這個怎么處理?
你好老師,我想問一下我們單位有60多人,老板名下有三家公司,個體戶,小規模和一般納稅人各一家,怎么發工資比較合適?能避開這個殘保金么?工人工資有的一萬來塊錢,八九千的十幾個二十個人,怎么發工資比較節稅呢?殘保金是不管有沒有殘疾員工都要交的稅,是么?
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
就是報個經營所得是嗎
是的,對的,是這么做的。
個體工商戶 早餐餃子店 稅金是增值稅及其附加 經營所得稅 就是這些稅金么
是的對的是的對的。
如果是核定征收 沒有超過范圍 需要我們報稅嗎
定期定額的,稅務局給你申報了,不需要。
就是個體工商戶 稅務核定定期定額的 我們就不需要管稅務稅種的事情的 那經營所得呢 需要我們申報嗎
稅務局那邊給你申報了,你就不用管了。你看一下稅務局那邊是不是給你申報。