可以的,可以這么做的。
老師,您好!7月份發生一筆業務款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應付款——××單位6000,11月收到2張發票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應交稅費——應交增值稅(進項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
我們房租、物業費從來沒交過,計提每月房租、物業費,可以做借:管理費用-房租、物業費,貸:其他應付款-暫估款嗎
老師,之前成本費用沒有發票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,貸銀行存款,現在我把之前的暫估入賬 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
如果不用暫估過渡,換成對應單位也可以這么做嗎? 計提 借:管理費用 貸:其他應付款-物業 支付并收到發票,也可以 借:其他應付款-物業 應付稅費-進項稅額 貸:銀行存款
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。