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老師,我們是生產企業,我看之前財務填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報表里填了出口免稅銷售額,是不是錯了?正確怎么處理?

老師,我們是生產企業,我看之前財務填了在了增值稅附表一的:四免稅列填了出口銷售額,在增值稅免稅申報表里填了出口免稅銷售額,是不是錯了?正確怎么處理?
2024-05-16 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 11:34

1.核對稅法規定:首先,應仔細核對相關的稅法規定,了解企業的出口銷售額是否符合免稅條件,或者應享受何種稅收政策(如退稅政策)。 2.審查業務情況:其次,應審查企業的出口業務情況,包括出口產品的種類、數量、金額等,以及是否已按照稅法規定辦理相關手續(如出口退稅備案等)。 3.調整填寫方式:如果之前的填寫方式存在錯誤,應及時進行調整。具體來說,如果出口銷售額不符合免稅條件,或者應享受退稅政策而非免稅政策,那么應將其從“四免稅列”中刪除,并在相應的退稅申報表中填寫相關信息。

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1.核對稅法規定:首先,應仔細核對相關的稅法規定,了解企業的出口銷售額是否符合免稅條件,或者應享受何種稅收政策(如退稅政策)。 2.審查業務情況:其次,應審查企業的出口業務情況,包括出口產品的種類、數量、金額等,以及是否已按照稅法規定辦理相關手續(如出口退稅備案等)。 3.調整填寫方式:如果之前的填寫方式存在錯誤,應及時進行調整。具體來說,如果出口銷售額不符合免稅條件,或者應享受退稅政策而非免稅政策,那么應將其從“四免稅列”中刪除,并在相應的退稅申報表中填寫相關信息。
2024-05-16
你好,本期出口的銷售額。
2022-08-11
合計銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
你好生產企業的在免抵退里面。
2022-06-07
同學您好,生產型一般納稅人,有出口業務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
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