你好,這個(gè)借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)付賬款。
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
公司是貿(mào)易型,暫時(shí)不想勾選退稅認(rèn)證,想問沒有認(rèn)證的采購進(jìn)貨專用發(fā)票,是否可以用來結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已出口的對應(yīng)成本?
出口貿(mào)易公司,發(fā)票本月已確認(rèn)出口退稅類勾選的,此張發(fā)票能不能放到下個(gè)月再去申請出口退稅?
出口貿(mào)易型公司,當(dāng)月收到可退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證,過兩個(gè)月再認(rèn)證退稅,請問,當(dāng)月怎么入賬
請問出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開出的當(dāng)月必須要做退稅勾選認(rèn)證嗎?勾選后次月必須要申請退稅嗎?
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢φ魇諞]有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
我平時(shí)分錄是,借庫存,應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,貸應(yīng)付賬款
你好,你這個(gè)直接做退稅不太規(guī)范。
出口這塊,當(dāng)月不認(rèn)證,也可以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,
你好,是的,就是是這樣子。