你好,同學 要填寫那個分紅的附表
母公司今年收到子公司一筆投資收益,這筆投資收益有以前年度的,子工資18年以前企業所得稅率是25%,19年變為高新技術企業稅率變為15%。母公司匯算清繳時,投資收益需要補繳差額嗎?還是全部減免?
我司投資一家公司的長期股權投資,今年沒有收益,那么匯算清繳,需要在投資收益納稅調整明細表(A105030) 填寫么?在哪一類填寫投資額,是1、2列還是4-7列?
老師,你好!匯算清繳當年公司收到投資公司的分紅是在A107010表填還是A107011表填
我司2023年收到被投資單位的1500萬的投資收益,是屬于免稅的吧,匯算清繳是填哪幾個表啊
母公司收到子公司的投資收益,匯算清繳屬于免稅的,我要寫 A107011 ,還是A105030
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表(
是這個嗎
是這個附表的,同學
符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表(
投資收益納稅調整明細表(a105030) 的長期股權投資怎么填?是寫收到子公司的投資收益嗎
投資收益納稅調整明細表(a105030) 的長期股權投資怎么填? 這個不用填寫 只需要填寫分紅的那個附表就可以的