您好,免稅的填寫A107014這個表就成
老師,收到了被投資公司的分紅。百分百持股。做了分錄借,應(yīng)收股利,貸投資收益。借銀行存款,貸應(yīng)收股利。投資方所得稅匯算清繳時要填寫哪幾個表
老師,收到了被投資公司的分紅。百分百持股。做了分錄借,應(yīng)收股利,貸投資收益。借銀行存款,貸應(yīng)收股利。投資方所得稅匯算清繳時要填寫哪幾個表。是不是只需要填7011和7010表
老師,怎么算投資回收期啊?我們公司成立一個合資公司,測算合資公司年度收益總額是2000萬,甲公司要給合資公司投資4800萬,占年收益總額(2000萬)的51%,現(xiàn)在要計算甲投的4800萬幾年可以收回,是怎么算啊?這屬于算投資回收期嗎?
我司投資一家公司的長期股權(quán)投資,今年沒有收益,那么匯算清繳,需要在投資收益納稅調(diào)整明細表(A105030) 填寫么?在哪一類填寫投資額,是1、2列還是4-7列?
長期股權(quán)產(chǎn)生的投資收益,這投資收益屬于免稅收入,在季報哪個報表填列,還是只能在匯算清繳的時候填投資收益優(yōu)惠明細表?
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在A股東要把股份轉(zhuǎn)讓給B股東,實際轉(zhuǎn)讓的金額是0元,但是0元轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不認可,截止到2025年3月31日的財務(wù)報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權(quán)益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務(wù)報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調(diào)賬怎么調(diào)?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調(diào)增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發(fā)票),賬務(wù)怎么處理?
A107014?你說的是A107011吧?
抱歉,抱歉就是A107011這個表,敲錯了
那我主表如果要填投資收益的話,提示我一定要填A(yù)105000哦
就是投資收益那張表是吧
如果要填主表就要填這兩張
對這張投資收益納稅調(diào)整沒對這條納稅調(diào)整明細表也得填。
那就是前面四張表都要填?
對,這幾張都需要填寫。
那我兩個地方都填,填了之后就兩個地方都調(diào)減,那就調(diào)減兩個1500萬啦
納稅調(diào)整明細表,這張表你填上數(shù)字就行,他一般是不會調(diào)整的。
填了納稅調(diào)整明細表A105000,就必須填A(yù)105030,那你的意思是在A105030重,賬載金額和稅收金額填一致才不會調(diào)整(關(guān)鍵是這個是屬于免稅的,賬載金額和稅收金額是不一致的),不懂了
他這個不是在這里面調(diào)整。107011里面,填上你這個收到的收益金額以后,主表里面它就會減去這個部分利潤。
那我A105030如何填寫呢,因為這個數(shù)據(jù)是會自動帶到A105000表中
就是稅收金額和賬在金額填寫你一樣的金額,真的沒有納稅調(diào)整的就可以
好的,感謝,為什么我填了投資比例還是有提示表。還有這個投資成本是我司打給被投資單位總的錢吧
這個比例你看填成一,行不行?
我之前填了也不行,那個投資成本是總的投資給被投資單位的金額
對,投資成本應(yīng)該就是你們投資的金額。