你不需要轉出的,他們紅沖的跟你抵扣的不是一個票號
收到一張對方開給我公司的增值稅專票,在我方還沒有勾選抵扣的前提下,對方能把這張發票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對方把這張發票紅沖了。
老師,對方給我們開發票時開重了一張發票,但對方也紅沖了,我勾選時那張重復的發票要不要勾選抵扣?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發票,我將進項抵扣發票反統計,反撤銷時,沖紅那張發票就勾選不上了?請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作?
老師,我們收到一張發票,我已經抵扣勾選,對方現在說開錯了,要我填紅字申請,我填完他們紅沖再開,那么老發票要寄回給開錯方嗎
你好老師,請問發票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是的呀,那為何稅務要讓我們進行轉出呢?感覺不對啊
需要跟稅務做解釋說明,可以把他們開的兩次發票和作廢一回的發票拿給稅務看一下