你好,進項轉(zhuǎn)出的附表二 20行里面填寫
老師,上個月已經(jīng)認證的發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)不合規(guī),給對方退回,對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票,這個月我報稅的時候,我是把已經(jīng)認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去,還是填在進項稅額轉(zhuǎn)出里呢?
我們公司(購貨方)3月對2張藍字發(fā)票進行了部分紅沖是銷售折讓(當時是已認證,未統(tǒng)計確認),銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統(tǒng)計確認,但是全額沖紅就超過了藍字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
先進制造業(yè)加計抵減增值稅額,本月有對方開的紅字發(fā)票,這個稅額以抵扣,我已經(jīng)在附表二進項表里做了進項表轉(zhuǎn)出,那附表四加計抵減項目要不要調(diào),
以前開的藍字發(fā)票已認證了,現(xiàn)在對方紅沖了,我是不是這進項稅額轉(zhuǎn)出處理,然后附表四第三列本期調(diào)減額里填這紅沖稅額*5%
#提問#我司在2023年申報增值稅的時候,在其他應(yīng)作進項稅轉(zhuǎn)出哪里,把我收的藍字發(fā)票52000稅額,轉(zhuǎn)出了2000的稅額,現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進項稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000,但是實際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負數(shù)嗎
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財務(wù)負責人可以是同一個人嗎?公司財務(wù)負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營嗎
請問前面很多年了,預(yù)付供應(yīng)商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現(xiàn)金退回嗎?還是營業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學(xué)堂學(xué)的就是單純進銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
先進制造業(yè)附表四第三列是不是也要填
你好,第3列自動的。第4列你需要抵扣的,填寫實際抵扣金額。
你說的是調(diào)減金額是吧?之前如果已經(jīng)加計扣除了,需要填寫沒有的,不用。
我申報時,附表四第四例是自動的 如果本期沒有認證進項,
第三列是手動的
你加計扣除了調(diào)減金額,需要填寫。
所以說我上次問你的,2月系統(tǒng)自動把2023年全年加計遞減的增值稅到附表四本期發(fā)生額里,這個應(yīng)該也是含了調(diào)減的金額,就是進項稅轉(zhuǎn)出金額
你好,那你就需要填寫條件的。
就是說這附表四第三列要不要填進項稅額轉(zhuǎn)出金額*5%
255989里面包含著這個紅沖的,然后你也做了加計扣除,是不是?如果是的話,需要填寫調(diào)減。
老師說的對的,加計抵減稅額是系統(tǒng)自動按2023年全年進項稅額*5%返的,不是我們手動的,所以我要把進項稅額轉(zhuǎn)出金額*5%做調(diào)減是不是
是的,對的,是這么做的。