你好,贊鍋和發(fā)票一樣的,你可以直接粘貼到去年。正規(guī)的是應(yīng)該紅沖之前的在做發(fā)票。
10月做了入庫,沒有做暫估。發(fā)票未到,今年1月份開出來發(fā)票,日期是2023年。請問可以把這張發(fā)票直接粘貼在去年10月做入庫那張憑證后面嗎?
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費(fèi)用成本里面
老師,高速公路人工通道通行費(fèi)電子發(fā)票獲取憑證是2023年12月28日,掃碼開發(fā)票日期是2024年1月5日。通行費(fèi)發(fā)票沒有進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣里,通行費(fèi)發(fā)票是入到2023年12月還是2024年1月?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
是在2024年紅沖2023年發(fā)票嗎?
是的,對的,是這么做的。
怎么做分錄?
借,其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。
我們當(dāng)時2023年入賬:借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
不涉及其他應(yīng)付款
以后按照我上面的來寫可以嗎?你做不了銀行存款,那你能做借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎?