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老師 23年公司開發票了 然后暫估的成本35萬 然后到今年5月份才剛取回發票(普票) 含稅價1萬元,然后這個月不是應該報企業所得稅年報了嗎,我該調增的數是多少啊? 然后就是這個發票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫存商品:35萬 貸應付賬款35萬 然后結轉成本 借主營業務成本35萬 貸庫存商品35萬 我現在發票回來1萬 我該怎么做憑證啊

2024-05-15 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 09:20

你好,同學 納稅調增的金額是35減去1萬中不含稅金額 可以沖銷對應的1萬不含稅的,按照1萬重新入賬

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快賬用戶7109 追問 2024-05-15 09:28

那老師 就是先把這筆“借庫存商品:35萬 貸應付賬款35萬 ”紅沖了 然后“借庫存商品:1萬 貸:應付賬款 1萬 ”對嗎?然后去年已經結轉的成本怎么辦?不用做其他處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 09:46

不能一次性沖銷35萬的 這個差額太大了,沖銷1萬對應的暫估

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快賬用戶7109 追問 2024-05-15 09:58

那就是紅沖“借庫存商品:1萬 貸應付賬款1萬 ”然后“借庫存商品:1萬 貸:應付賬款 1萬 ” 這樣做對吧?那去年已經結轉的成本就不用做任何處理了嗎 然后新做的這筆用結轉成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:00

是的,是這樣做的,不用動成本了

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快賬用戶7109 追問 2024-05-15 10:03

新做的這一筆也不用結轉成本了是嗎 然后老師 我發現22年的企業所得稅年報 調增調少了,我在23年的年報里把少調的數調出來可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:06

新做的這一筆也不用結轉成本了 是的,因為沖銷的暫估和發票金額一致 2我發現22年的企業所得稅年報 調增調少了,我在23年的年報里把少調的數調出來可以嗎 不用調整

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你好,同學 納稅調增的金額是35減去1萬中不含稅金額 可以沖銷對應的1萬不含稅的,按照1萬重新入賬
2024-05-15
同學你好 這樣做分錄就可以
2023-03-22
你好; 你發票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒有差異直接附在22年憑證后面? ?
2023-05-16
1,對的 2,分錄處理沒問題,會計賬上處理沒問題,但是申報不扣除調增 3,屬于調表不調賬
2022-05-20
這樣做可行,年前暫估入賬和結轉成本符合權責發生制,年后取得發票紅沖暫估再按發票入賬并結轉成本,能保證賬務準確。但要注意發票與暫估匹配、稅務處理及清晰記錄賬務。
2025-03-26
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