對的是的,是這么做的。
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進項專用發票,認證抵扣且已經結轉成本,2021年9月份,稅務局認定對方企業為走逃企業,進項稅額轉出,我做的分錄是,借主營業務成本13000,貸進項稅額轉出。現在11月份稅務局又要求把成本調出來,繳納企業所得稅,請問,成本調整的分錄應該怎么做,用小企業會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發票被查出來是虛開的發票 現在做進項稅額轉出 已經在稅務局更正了19、20年的增值稅申報表 現在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業所得怎么做分錄
你好老師。請問一下我們公司是一般納稅人,做賬按小企業會計準則,2021年收到40萬的假普通發票,在稅務局已經更正2021年所得稅匯算清繳,并補繳稅金1萬元,及滯納金1000元。 現在我們需要做賬,把40萬的發票調出來,請問應該怎么做賬呢?
老師,我們單位有一家上游企業被列為非正常,系統提示一張發票異常,現在已經做了進項稅轉出,已經稅前扣除的成本也要做調增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調增要怎么填呢,是不是我填的不對
老師好,企業本年4月取得的增值稅發票,4月正常入賬,當月正常申報增值稅。10月10日,稅務局通知,4月這張發票由于對方未繳稅,我單位不能抵扣,要求在9月報稅表中進項轉出,9月做賬系統已結賬。我是否記賬在10月做進項轉出,10月做進項稅額加計扣除5%做反方向。借:成本100,貸:進項轉出100。貸:進項加計抵減 5,貸:其他收益:—5。
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
那在哪個表中什么位置調整,那22年更正申報了,23年是不是也要更正申報?因為我們是彌補虧損企業,不會涉及所得稅
105000這個表格里面有一個扣除項目30欄填寫賬載金額。
二三年的,你申報了嗎?如果是的話需要修改。
這個利潤總額不一樣,彌補的虧損不一樣的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。