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老師,請問22年原材料增值稅被稅務局通知是異常發票,需要做進項稅轉出,那是否還要更正22年的匯算清繳,因為成本已經結轉了小企業會計準則。謝謝!

2024-05-14 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-14 15:13

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1816 追問 2024-05-14 15:14

那在哪個表中什么位置調整,那22年更正申報了,23年是不是也要更正申報?因為我們是彌補虧損企業,不會涉及所得稅

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:16

105000這個表格里面有一個扣除項目30欄填寫賬載金額。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:16

二三年的,你申報了嗎?如果是的話需要修改。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:16

這個利潤總額不一樣,彌補的虧損不一樣的。

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快賬用戶1816 追問 2024-05-14 15:17

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:18

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
對的是的,是這么做的。
2024-05-14
對方欠稅你們做了進項稅額轉出?
2024-03-19
? ? 你好 ? ? 小企業會計準則存貨報廢: ? ?借:營業外支出 ? ? ? 貸:原材料(如已結轉到生產成本,則應貸生產成本;如已結轉到產成品,則應貸產成品;如已銷售,則應借營業成本負數) ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) ? ?有問題,可以再問
2022-05-29
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
同學你好 匯算清繳調增就可以了
2023-08-11
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