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老師,我們單位有一家上游企業被列為非正常,系統提示一張發票異常,現在已經做了進項稅轉出,已經稅前扣除的成本也要做調增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調增要怎么填呢,是不是我填的不對

老師,我們單位有一家上游企業被列為非正常,系統提示一張發票異常,現在已經做了進項稅轉出,已經稅前扣除的成本也要做調增處理,我想更改2019年的匯算表,可是沒有通過,這部分調增要怎么填呢,是不是我填的不對
2023-08-11 10:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 10:12

同學你好 匯算清繳調增就可以了

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同學你好 匯算清繳調增就可以了
2023-08-11
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-08-11
您好,可以,12我們暫估,2月來發票了,這是匯繳前取得發票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
你好,1進項稅轉出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調整就可以了
2025-02-06
您好,您能說下您的處理分錄?
2020-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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