借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤。
21年多記了一比管理費(fèi)用25000,現(xiàn)在對方把錢退回來了,我該怎么記,怎么做分錄
我之前的一筆費(fèi)用做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在那個費(fèi)用退回來了,要怎么做分錄啊,是前面幾個月的,費(fèi)用我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
請教老師,21年有筆官司的訴訟費(fèi)我記入了管理費(fèi)用,當(dāng)時不知道這筆款可以退,現(xiàn)在退回了,怎么調(diào)這筆賬呢。29420元 直接沖管理費(fèi)用還是以前年度損益呢?是看金額嗎。分錄該如何做呢?
公司21年的時候租了一塊地,當(dāng)時是直接計入管理費(fèi)用。22年的時候又不租了,把這個租金退回來,付多少退回多少,退回時做的賬務(wù)處理是通過以前年度損益科目,后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。現(xiàn)在我們在做22年的匯算清繳時就是不知道這個租金的金額該在哪里調(diào)好,相當(dāng)于我們21年的時候管理費(fèi)用扣多,22年的時候要把這筆管理費(fèi)用加回來嗎
老師好,我們公司之前付的訴訟費(fèi),做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在勝訴了,法院退回來的錢怎么做憑證?借銀行存款 貸方呢?
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數(shù),跟前邊哪個數(shù)一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調(diào)增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產(chǎn)總額是不是填年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)呢?工商年報的營業(yè)總收入要包含營業(yè)外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔(dān)的和個人承擔(dān)的金額合計呢?社保繳納人數(shù)是填平均數(shù)嗎?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)吧?然后跟個稅系統(tǒng)里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業(yè)務(wù)比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩(wěn)妥
企業(yè)所得稅年度申報,職工福利費(fèi)工資薪金總額的14%,本年發(fā)生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側(cè)標(biāo)出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽(yù)的初始確認(rèn)不確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。為啥圖片右側(cè),標(biāo)出的還有相應(yīng)的分錄。請幫著給講講為啥
之前如果抵扣了,需要納稅調(diào)增的。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,需要的你們單位開紅字確認(rèn)單 對方給你開紅字發(fā)票。借銀行 貸。利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
是銀行開給我們的顧問費(fèi)專票
你好,你們單位開紅字確認(rèn)單,對方給你開紅字發(fā)票就可以的。
要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。上面分錄寫了。
但是銀行沒有通知我們,他們也沒有開紅沖發(fā)票
你好,銷售方是銀行的嗎? 自己轉(zhuǎn)出就可以的。
需要問下對方還紅沖發(fā)票吧,不紅沖的情況下你自己轉(zhuǎn)出就行。