同學你好,以下研發費用可以加計扣除: (1)技術開發、改造和升級費用; (2)研發人員的聘用費用及其工資; (3)研發過程中的實驗材料以及檢測設備的購置費; (4)專利的擁有使用費; (5)研究機構的服務費; (6)國外參加各類研發會議費用等。
加計扣除的研發費用和高新技術的研發費用有哪些區別?
高新技術企業研發費用100%加計扣除,還是75%加計扣除,我看到的是科技性企業研發費用加計扣除100%,高新是75%,
老師,高新技術企業研發支出的多少可以作為研發費用加計扣除啊
最新的研發費用加計扣除的政策 哪些企業不適用于研發費用加計扣除
我司有技術部,有一些研發費用,但是不是高新技術企業,研發費用可以加計扣除抵扣嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
還有別的嗎?比如儀器設備的租金
比如實驗室的裝修,攤銷
同學您好,儀器設備的租金也可以
實驗室的裝修也可以
麻煩老師給一個全面一點的謝謝
同學你好,這種范圍是沒有辦法窮盡列舉的,還要看稅務局的自由裁量權