可以的,可以這么做的
老師,你好!我們公司名下的車賣給別人了,開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們是不是應(yīng)該留一聯(lián)發(fā)票記賬?二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有那幾聯(lián)?分別是哪些?怎么用?
老師你好請問一下,我門公司老板的車賣給個人,,開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎?
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨開了一張銷售車的發(fā)票給個人,這個要怎么做賬?
老師你好,我門公司建筑企業(yè),過戶給個人公司名下一輛貨車,二手市場以我門的名義開具二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票這個,這個申報增值稅的時候是不是要看進項抵扣與否嗎?
老師,個人賣車給我們公司,他只給我們公司開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問能以這個發(fā)票入賬嗎?還有這個發(fā)票的金額跟我們付款金額不一樣,可以嗎?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
用我們公司的名義開出的,就是相當(dāng)于我們公司的銷售收入這樣嗎?也應(yīng)當(dāng)做在賬務(wù)里面嗎?
那當(dāng)時這個車在你單位的名下嗎?
就在我們公司名下呢
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
那我申報稅的時候,銷售出去的那個金額需要申報嗎?
需要申報的,第二個這個固定資產(chǎn)清理,就是你不含稅的金額。
那個后期錢才會打入進來,這樣的話銀行存款哪里我應(yīng)該用什么科目代替呢?剩余的固定資產(chǎn)清理就是用第一個科目的減去第二個不含稅的嗎?
收賬款按照這個來的。
現(xiàn)在沒有收到錢,先做應(yīng)收賬款 是
那我申報的時候那個金額應(yīng)該填寫在那一列呢?
如果是一般納稅人,一般計稅附表1 13%銷售貨物里面的未開具發(fā)票第5和第6列。
我們是建筑公司一般納稅人,而且那是在20年買的,之前一次性攤完了
單位是一般計稅的話,那就是按照上面的一般計稅的來申報。
那一次攤完的話這個科目怎么做呢老師?申報我剛對了一下是填寫在未開具發(fā)票嗎?
一次攤銷完的,不需要處理了。
那我就直接做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入 應(yīng)交稅費嗎?
你不是一次攤銷完了,你是直接做了費用,沒有做固定資產(chǎn)。
入到固定資產(chǎn)了,但是是一次弄完了,這兩者都應(yīng)該怎么處理呢?
你好,那你做固定資產(chǎn)清理?你賬上一次折舊了,你就別修改了。我的意思是借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),那你一次折舊了,那累計折舊不就是填寫你一次折舊的金額?固定資產(chǎn)清理就是你殘值的。