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Q

老師你好請問一下,我門公司老板的車賣給個人,,開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎?

2024-05-11 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 09:48

可以的,可以這么做的

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:14

用我們公司的名義開出的,就是相當(dāng)于我們公司的銷售收入這樣嗎?也應(yīng)當(dāng)做在賬務(wù)里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:15

那當(dāng)時這個車在你單位的名下嗎?

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:24

就在我們公司名下呢

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:25

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:26

那我申報稅的時候,銷售出去的那個金額需要申報嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:27

需要申報的,第二個這個固定資產(chǎn)清理,就是你不含稅的金額。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:31

那個后期錢才會打入進來,這樣的話銀行存款哪里我應(yīng)該用什么科目代替呢?剩余的固定資產(chǎn)清理就是用第一個科目的減去第二個不含稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:31

收賬款按照這個來的。

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:31

現(xiàn)在沒有收到錢,先做應(yīng)收賬款 是

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:36

那我申報的時候那個金額應(yīng)該填寫在那一列呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:37

如果是一般納稅人,一般計稅附表1 13%銷售貨物里面的未開具發(fā)票第5和第6列。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:39

我們是建筑公司一般納稅人,而且那是在20年買的,之前一次性攤完了

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:40

單位是一般計稅的話,那就是按照上面的一般計稅的來申報。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:52

那一次攤完的話這個科目怎么做呢老師?申報我剛對了一下是填寫在未開具發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:53

一次攤銷完的,不需要處理了。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 10:55

那我就直接做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入 應(yīng)交稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:56

你不是一次攤銷完了,你是直接做了費用,沒有做固定資產(chǎn)。

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快賬用戶6351 追問 2024-05-11 11:08

入到固定資產(chǎn)了,但是是一次弄完了,這兩者都應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:09

你好,那你做固定資產(chǎn)清理?你賬上一次折舊了,你就別修改了。我的意思是借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),那你一次折舊了,那累計折舊不就是填寫你一次折舊的金額?固定資產(chǎn)清理就是你殘值的。

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可以的,可以這么做的
2024-05-11
可以做賬,只是付款金額必須和發(fā)票金額一致
2024-06-28
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-04-02
可以按這個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬計稅
2021-08-16
那個按無票收入報稅就是
2024-11-13
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