關(guān)鍵是那個暫估的金額需要支付不?
老師在匯算清繳里暫估的成本怎樣 匯算清繳調(diào)增呢 填哪個表里呀 我看了一下 有個 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 但是沒有這一行兒
匯算清繳時候,我沖回原來暫估的80000元,實際成本發(fā)票金額73500,我需要調(diào)增6500元,應(yīng)該填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一欄呢
老師,我23年成本有一部分沒收到發(fā)票,這樣我需要在匯算清繳的時候做調(diào)整,我具體是應(yīng)該填在納稅調(diào)整表A105000嗎?這個表里需要填在哪一行呢?老師
老師您好!我2023年的暫估成本200萬元。到目前沒有收到發(fā)票。我做匯算時,這個調(diào)增額應(yīng)該填在納稅調(diào)整表的哪一行?哪一列?
什么情況需要應(yīng)付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現(xiàn)在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發(fā)公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業(yè)匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業(yè)所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業(yè)收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現(xiàn)在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領(lǐng)信用碼
老師,請問一下一個公司沒業(yè)務(wù),平時就是工資計提了沒發(fā)放,匯算清繳的時候計提的工資要調(diào)增的話,虧損8.89,這個應(yīng)該沒啥問題吧?
個人獨資企業(yè)工商年報是按照企業(yè)申報嗎?
請問員工集體旅游的團(tuán)費需要交個稅嗎
最終還是需要支付的。但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到。
我們是施工企業(yè),下欠的都是機械租賃費。甲方?jīng)]付款,我們給租賃部也沒法付款。他們就不給我們開發(fā)票
那么就 在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
因為我這個金額太大,填進(jìn)去有沒有風(fēng)險呢?
據(jù)實申報的,不調(diào)整才有風(fēng)險
好的。謝謝老師。那我如果在匯算清繳申報前取得這個暫估成本的發(fā)票,我就不用再做納稅調(diào)增了?是嗎?
是的,就是那個意思
好的。還有幾天時間。我再催催發(fā)票!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
感謝老師的耐心解答!謝謝您!
以后取得了發(fā)票還是可以重新匯算,調(diào)整為可以扣除
如果今年已經(jīng)調(diào)增了,所得稅我也交了。后面又取得發(fā)票的話,我就直接做進(jìn)今年的成本里。這樣可以嗎?
當(dāng)時已經(jīng)做了成本為啥還要做成本?
當(dāng)時做了成本,現(xiàn)在不是已經(jīng)調(diào)增交稅了嗎?相當(dāng)于這個成本沒進(jìn)來呀!
那我后面再收到發(fā)票的話是不可以直接做進(jìn)收到發(fā)票的年度里呢?
只能調(diào)整當(dāng)年多計入的增值稅部分成本,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,跨年了只能計入利潤分配了
嗷!那我理解錯誤了。我去年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款:暫估200萬。現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,匯算清繳做了調(diào)增,這時候的會計分錄要怎么做?那如果我在匯算做完以后又收到了這200萬元的發(fā)票。我的會計分錄又要怎么做呢?謝謝老師
你是含稅暫估的,取得專票 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ?負(fù)數(shù) 當(dāng)年取得發(fā)票沖 貸:利潤分配-未分配利潤? 跨年取得調(diào)整利潤 ? ??
那我做完匯算,這部分調(diào)增時的分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
就是上邊的那個跨年分錄,有什么疑問?