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老師您好!我2023年的暫估成本200萬元。到目前沒有收到發(fā)票。我做匯算時,這個調(diào)增額應(yīng)該填在納稅調(diào)整表的哪一行?哪一列?

2024-05-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 17:48

關(guān)鍵是那個暫估的金額需要支付不?

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:01

最終還是需要支付的。但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到。

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:02

我們是施工企業(yè),下欠的都是機械租賃費。甲方?jīng)]付款,我們給租賃部也沒法付款。他們就不給我們開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:05

那么就 在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:08

因為我這個金額太大,填進(jìn)去有沒有風(fēng)險呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:10

據(jù)實申報的,不調(diào)整才有風(fēng)險

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:12

好的。謝謝老師。那我如果在匯算清繳申報前取得這個暫估成本的發(fā)票,我就不用再做納稅調(diào)增了?是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:13

是的,就是那個意思

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:14

好的。還有幾天時間。我再催催發(fā)票!

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:14

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:14

感謝老師的耐心解答!謝謝您!

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:15

以后取得了發(fā)票還是可以重新匯算,調(diào)整為可以扣除

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:16

如果今年已經(jīng)調(diào)增了,所得稅我也交了。后面又取得發(fā)票的話,我就直接做進(jìn)今年的成本里。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:17

當(dāng)時已經(jīng)做了成本為啥還要做成本?

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:18

當(dāng)時做了成本,現(xiàn)在不是已經(jīng)調(diào)增交稅了嗎?相當(dāng)于這個成本沒進(jìn)來呀!

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:18

那我后面再收到發(fā)票的話是不可以直接做進(jìn)收到發(fā)票的年度里呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:19

只能調(diào)整當(dāng)年多計入的增值稅部分成本,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,跨年了只能計入利潤分配了

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:23

嗷!那我理解錯誤了。我去年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款:暫估200萬。現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,匯算清繳做了調(diào)增,這時候的會計分錄要怎么做?那如果我在匯算做完以后又收到了這200萬元的發(fā)票。我的會計分錄又要怎么做呢?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:28

你是含稅暫估的,取得專票 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ?負(fù)數(shù) 當(dāng)年取得發(fā)票沖 貸:利潤分配-未分配利潤? 跨年取得調(diào)整利潤 ? ??

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快賬用戶7680 追問 2024-05-10 18:31

那我做完匯算,這部分調(diào)增時的分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-05-10 20:40

就是上邊的那個跨年分錄,有什么疑問?

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關(guān)鍵是那個暫估的金額需要支付不?
2024-05-10
您好 填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類 其他欄次 調(diào)增
2021-06-17
您好 填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
2021-04-29
您好 填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他 納稅調(diào)增
2021-03-17
對的是的,這個表格里面的30行賬在金額
2024-04-13
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