同學你好 招待費不管金額多少都會有調整的 因為規定就是發生額的60%或者收入的千分之五孰低扣除
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎信息必須選:小型微利企業: 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業收入明細表, 3.在A105000納稅調整項目明細表里,業務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業務招待費就要全部成調增金額,這要怎么辦?
因是管理服務類公司,折舊費和攤銷費已經計入營業成本了,匯算清繳的時候,期間費用明細表里資產折舊攤銷費這欄還需要填嗎?
老師好,項目上的招待費計工程施工-間接費用-業務招待費,月底結轉到主營業務成本,這個招待費在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%小),需要調增嗎 在哪張表調整,從哪里取數字呢
老師,餐飲行業的主營業務成本,填那個匯算清繳的報表,一般企業支出成本明細表的,這個餐飲行業比方說主營業務成本,就是原材料啦,還有水電費啦,這些成本的話是填在其他里面的嗎?
匯算清繳里,一般企業成本支出明細表里,填報時, 成本里面有辦公費差旅費業務招待費這些而已經計入到成本中,需要把這些從成本中提出來,填到期間費用表里嗎?這里的業務招待費是不是也需要進行納稅調整。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師您好,那我這些本來就在成本里的費用,再填制匯算清繳的成本支出明細表的時候,需不需要提出來,填到期間費用里去?
同學你好 這個需要的