你好是的,就是這樣子的。
老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實際發生額是跟個稅申報系統里的數據一致嗎?
請問,殘疾人保障金上年在職職工工資總額怎么填?是跟所得稅匯算清繳申報表里,職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金支出的帳載金額一樣嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應該填的是和個稅申報系統的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統和會計賬上金額不一致)
匯算清繳,職工薪酬調整表,個稅系統上申報的工資總額和賬上登記的工資總額不一樣 應該按照哪個金額申報?
老師,所得稅匯算清繳工資薪金調整是賬上金額跟個稅申報系統的差額嗎??
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎