過戶只需要交一個過戶費和工本費。
老師,還有一個問題,我們公司從另外一個公司買入二手車,對方給我們提供了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,也已經(jīng)繳納稅費,那么還需要他們公司給我們提供他們公司開具的增值稅發(fā)票么?沒有開具的話 有什么影響么?
公司賣了一輛車,二手車交易市場管理公司開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請問我們還需要開增值稅發(fā)票嗎?是開給二手車交易公司還是開給買車方?金額按實際金額開具?還是不開票做無票收入?
我們公司車子買保險,開的發(fā)票是1279元,我們付了1310.97元,然后差了31.97元,賣保險的人給我說這個是車船稅。現(xiàn)在幾個問題:1、上車輛保險需要交車船稅嗎?2、需要交的話是我們交還是保險公司交?3、如果是對方交,那么他開票給我金額少了我賬不平呀?
老師,您好!我們公司是外資企業(yè),股東是外國公司,我們公司算是股東的經(jīng)銷商,他把知識產(chǎn)權(quán)賣給我們,我們付貨款給他們,這樣的交易可以嗎?他們開過來的發(fā)票入什么?需要交什么稅嗎?需要注意什么嗎
老師,您好!我們公司是外資企業(yè),股東是外國公司,我們公司算是股東的經(jīng)銷商,股東把知識產(chǎn)權(quán)賣給我們,我們付款給他們,他們國外開過來的形式發(fā)票入無形資產(chǎn),這個需要計提折舊嗎?后續(xù)如何處置這個無形資產(chǎn)?雙方交易需要注意什么?交什么稅嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
交易稅是什么稅款?
就是不知道是什么稅,把我問懵了
交易稅,不清楚,你再問一下他具體的哪一個稅款。