同學你好 原分錄負數紅沖然后再做藍字發票
去年購進的材料發票 ,去年就領用了 。后面今年發現稅號開錯了,然后現在發票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負數了 ,要怎么做賬務處理
老師您好,去年的收入發票發現開錯了,現在沖紅重開,請問賬務怎么處理?
今天對去年年末開的發票做了紅沖然后又重新開了,請問開具的紅沖發票和正數發票怎樣做賬?
老師好,請問紅沖上年發票,然后重新開具,(金額不變)在申報增值稅的時候怎么處理
去年開票稅點是1%,今年6月份紅沖,重新開具發票,稅點6%,請問怎么賬務處理
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
以前已經結轉的成本要不要紅沖
有沒有涉及到以前年度損益調整,老師能不能發一下完整的分錄
同學你好 這個不需要的 不涉及以前年度損益調整 借應收負數 貸主營業務收入負數 貸銷項負數 借應收 貸主營業務收入 貸銷項
這部分成本不需要紅沖重新做嗎
同學你好 不需要的
好的,銷售使用過的固定資產,要不要繳納水利基金
同學你好 是收入就要交
用的是固定資產清理科目
同學你好 需要繳納的哦
出售使用過的車子,二手車市場開的看、發票只有金額30000,請問30000是不是含稅金額,稅率按多少
這個三萬是價稅合計的
稅率是多少呢
你們購進的時候如果抵扣了那就是13%
之前購進的時候是17%,現在銷售按13%嗎
嗯 你按最新的13%來哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝