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小規模企業普票專票超過30萬百分之3減按百分之一征收 低于30萬普票免稅專票按百分之一征收 相關的分錄寫下舉個例子

2024-05-08 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-08 20:20

專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:23

分錄怎么寫啊

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:27

開票開1%還是開3%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:27

借銀行存款 貸,主營業務收入35萬, 應交稅費,應交增值稅35萬*1%, 借應交稅費,應交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:27

小規模開票開1%還是開3%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:27

借銀行存款,貸主營業務收入30萬, 應交稅費應交增值稅,30萬*1% 借應交稅費應交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業外收入。

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:30

你這個第三個分錄什么意思啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:32

你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發票需要結轉到營業外收入里面去,發票開1%的。

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:34

你這個是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:34

你好對的 是這個意思的

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:36

那報稅為何是錄入3%那行再減征2%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:37

因為系統里面默認的就是3% ?應補稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:38

借應交稅費應交增值稅10萬*1% 貸營業外收入。 這個分錄后面附什么原始憑證啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:42

你好 沒有原始憑證的

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 20:50

我上次把我公司的外賬發給你了你能給我講解下嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:57

你好,具體的講解什么的? 每筆業務還是啥

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 21:24

是每筆業務和他的數字是怎么來的你可以按照你自己的經驗來講

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:30

只能說業務,沒法說金額 借原材料貸應付賬款8499.12 這個是從東然塑業有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應付賬款,19620 福安市惠達電子有限公司 從匯達購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應收賬款福安市樂爾康 貸主營業務收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對方沒有給你回款。 借應收賬款,樂爾康貸主營業務收入都是負數,這是退貨了,對方退給你們的。 借庫存商品借主營業務成本負數4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:31

第一個表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個內賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計做賬的。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:35

借銀行存款貸其他應收款153257.47。這個是你們替杭州勤謹網絡公司墊付了錢收回來了 借應收賬款貸主營業務收入83628.32,應交稅費10871.68。這是銷售給樂爾康確認的收入 借固定資產 應交稅費,應交增值稅進項25309.74 貸應付賬款220000,這個是購買的固定資產沒有支付 借制造費用13680,制造費用2067 貸應付賬款15747 這個是車間發生的間接費用,水電費。 借有庫存商品, 貸制造費用、勞務成本。這個是你的商品入庫的,但是他這個分錄不對,應該是借生產成本貸制造費用,借庫存商品貸生產成本。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:39

借管理費用、銷售費用、制造費用、 貸應付職工薪酬。這個是計提的工資 這就是根據部門來的,后勤的管理費用,銷售部門的銷售費用,車間的制造費用。

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快賬用戶2151 追問 2024-05-08 22:49

不是啊我是想知道他數據怎么來的

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齊紅老師 解答 2024-05-08 23:06

數據 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發給你看 借應收賬款貸主營業務收入83628.32,應交稅費10871.68 這個可以知道 就是收入是發票不含稅金額 應交稅費是稅額

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專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%
2024-05-08
您好,這個的話是低于30萬的這個的,你好的
2024-01-23
您好,申報納稅時,專票按百分之三繳納
2023-04-16
你好 季45免增值稅? 原3稅率現在是1 另外企業所得稅100百分之5是嗎 是2.5
2021-09-15
你好之前3%的現在1% 是的
2023-07-29
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