你好,同學 賬面?zhèn)€稅的科目還有余額嗎,這個按照實際繳納個稅的調賬
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師您好,2021年度工資實際發(fā)工資是2020年12月份工資發(fā)到2021年11月份,2021年12月份工資和獎金是2022年1月份發(fā)放,在交個人所得稅的時候,個稅都是每個月都預繳的,然后2021年的年終獎金也是放在2021年12月份工資里發(fā)放的,發(fā)放時間是2022年1月份,2021年度個稅匯算清繳已完成。目前因為員工2021年度獎金放在2022年,現(xiàn)在2022年度工資累積發(fā)放比較多,相應個稅也交的比較多,員工現(xiàn)在想把2021年度獎金部分放在2021年度個稅里,可以這樣操作嗎
老師,您好。我司是每個月10日發(fā)上個月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實發(fā)1170.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2021年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2021年的年終獎稅前3020元。這樣,他一月份個稅 應該稅額=累計收入(2021年12月工資2600+2021年年終獎3020+2022年1月工資)—累計專項扣除—累計五險一金,這樣計算嗎?
老師,您好。我司是每個月10日發(fā)上個月工資(2月10日發(fā)1月工資) 想在2023年1月份給員工實發(fā)11790.29元,想推一下他的稅前金額是多少?我司在2023年1月4日給他發(fā)過2022年12月工資稅前2600元,2023年1月14日發(fā)過2022年的年終獎稅前3020元。這樣,他一月份個稅 應納稅額=累計收入(2022年12月工資2600+2022年年終獎3020+2022年1月工資(需要預測數(shù))—累計專項扣除—累計五險一金,這樣計算嗎?
老師,2023年的員工獎金在12月計提了13W的賬務處理,在1月份發(fā)放11W,2月份發(fā)放2W。 但是現(xiàn)在是在2月份申報1月份個稅的時候做一次性年終獎申報,那這個13W的獎金是不是只能作為24年的,而不是員工做2023年工資個稅匯算清繳的時候可以選擇這筆并入工資計稅還是單獨計稅?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發(fā)票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數(shù) 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發(fā)費用的加計扣除,研發(fā)費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經(jīng)調增了還剩幾十萬
公司經(jīng)營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
金蝶賬面沒有余額。讓在匯算清繳調增嗎?如果這樣公司不是吃虧
這個不用調整的,同學
麻煩說得詳細點,小白不懂操作,就差這個做匯算清繳了,辛苦老師了
都不懂怎么填匯算清繳表了
這個在附表105000其他里面填寫賬載金額,不填寫稅收金額,納稅調增
好的,明天我試試做,謝謝老師
好的,同學,不客氣,祝你工作順利